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1、如果只是發票金額多開,報關單金額沒有錯,這單出口也沒有正式申報,只需把發票作廢了重開即可。
2、如果作廢不了,先開紅字沖減,再開正確的發票進行申報。
3、如果這單出口已經正式申報了,除了要重開發票外,還要在出口退稅申報系統里做負數進行沖減,再重新錄入正確的發票號信息進行申報。
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